问题已解决
老师 去年供应商开给我们公司的发票,今年发现错误,去年本公司已经抵扣,今年对方红冲后重新开了新的发票进来,今年的发票金额不去年又多了几万,请问老师我今年的账务处理怎么做?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借应付账款
贷库存商品
应交税费,应交增值税进项转出
借库存商品
应交税费应交增值税进项。
贷应付账款
之前结转了成本吗?
08/13 09:07
84784986
08/13 09:07
结转了的
郭老师
08/13 09:08
借库存商品贷利润分配未分配利润,
借利润分配未分配利润贷库存商品
分别是红冲结转的成本和结转的发票的成本。汇算清缴,纳税调减。
84784986
08/13 09:11
老师
明年汇算清缴的时候调减吗?
郭老师
08/13 09:12
是的,对的。是的,对的。