问题已解决
老师,这个分录有问题吗?借:应收账款(蓝字) 贷:营业税金及附加/开票税金(红字)
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速问速答你好,这是什么业务?
08/13 09:34
84785046
08/13 09:37
摘要写的超开某公司发票
东老师
08/13 09:37
对的,那就是这么做账的
84785046
08/13 10:11
老师,结清工资,可以直接做借:销售费用,贷:银行存款吗
东老师
08/13 10:12
可以的借方销售费用工资
84785046
08/13 10:15
但是不需要用应付职工薪酬这个科目过度一下吗
东老师
08/13 10:16
通过应付职工薪酬过渡一下也可以的
84785046
08/13 10:18
好像是一定要通过应付职工薪酬这个科目过度一下吧
东老师
08/13 10:18
对,最好还是过度一下