问题已解决
老师这笔我要冲销,是七月份的。他们让我在借方冲销,我什么做分录?
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速问速答借应付账款
贷生产成本
应交税费进项税额转出
08/13 11:23
84784957
08/13 11:24
在借方冲销
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08/13 11:25
然后转入在建工程
暖暖老师
08/13 11:25
那就是红字原来的分录
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08/13 11:25
不用把睡转出吧?
84784957
08/13 11:25
七月份已经结账了
暖暖老师
08/13 11:26
那就不需要进项税转出了
84784957
08/13 11:26
你如果说原来生产成本的费用是做错的,那你现在要把生产成本这笔费用调整到在建工程里去,那你原来是做在借方的呀,那你现在仍旧是做在借方,借方红字冲掉就好了。
84784957
08/13 11:27
我要什么做分录,
暖暖老师
08/13 11:27
借在建工程
借生产成本 红字
84784957
08/13 11:28
好吧都是借方?
暖暖老师
08/13 11:29
是的,你说的是正确的这里
84784957
08/13 11:30
也可以借方一正一负啊?我不知道
暖暖老师
08/13 11:31
也可以借方一正一负的