问题已解决

老师这笔我要冲销,是七月份的。他们让我在借方冲销,我什么做分录?

84784957| 提问时间:08/13 11:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借应付账款 贷生产成本 应交税费进项税额转出
08/13 11:23
84784957
08/13 11:24
在借方冲销
84784957
08/13 11:25
然后转入在建工程
暖暖老师
08/13 11:25
那就是红字原来的分录
84784957
08/13 11:25
不用把睡转出吧?
84784957
08/13 11:25
七月份已经结账了
暖暖老师
08/13 11:26
那就不需要进项税转出了
84784957
08/13 11:26
你如果说原来生产成本的费用是做错的,那你现在要把生产成本这笔费用调整到在建工程里去,那你原来是做在借方的呀,那你现在仍旧是做在借方,借方红字冲掉就好了。
84784957
08/13 11:27
我要什么做分录,
暖暖老师
08/13 11:27
借在建工程 借生产成本  红字
84784957
08/13 11:28
好吧都是借方?
暖暖老师
08/13 11:29
是的,你说的是正确的这里
84784957
08/13 11:30
也可以借方一正一负啊?我不知道
暖暖老师
08/13 11:31
也可以借方一正一负的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~