问题已解决
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
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暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
主营业务成本(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2024 08/13 16:15
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84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/13 16:19
没有差额
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84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/13 16:20
收到发票后,是不是先做负数红字分录冲回上月分录,然后按发票再做正确分录?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/13 16:22
不需要的,直接按我那样做就行。没差额删除 科目主营业务成本(暂估差额)