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老师,我们是小规模纳税人,每个月里面有红冲发票,是按实际对冲后的开票金额申报增值税吧,红冲的发票需要做负数入账吗

84785033| 提问时间:08/14 11:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,当月的不用做,如果跨月的需要。l
08/14 11:29
84785033
08/14 11:30
像我们4月开的票,7月红冲了,4-6月已经季度申报了,7月份的账红冲的发票也要入账吗
郭老师
08/14 11:31
你好,对的是的,是这么做的。
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