问题已解决
租的厂房,一开始是预先支付了装潢公司30%的预付款10万元,装修开始到完工付尾款,发票也都已在付尾款时都收到了,怎么做分录?
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速问速答同学,你好
借:预付账款 10万
贷:银行存款10万
借:管理费用-装修费
贷:预付账款 10万
银行存款
08/14 14:20
84784948
08/14 15:36
装修费都进管理费用么?一开始不是进在建工程么?
小菲老师
08/14 15:40
同学,你好
厂房不是你的,转到在建工程,之后再转到固定资产,不太合适
84784948
08/14 16:13
可是装潢费用都140万了
小菲老师
08/14 16:14
同学,你好
你可以用长期待摊费用这个科目,之后分3年摊销
84784948
08/14 16:14
所有的材料和装潢费用加在一起大约200万
84784948
08/14 16:24
就是先付款时,计入预付账款,拿到发票计入长期待摊费用,然后按月摊销,是么?这样不用挂在建工程么?能写一个从开始到最后事情结束的完整分录么
小菲老师
08/14 18:14
同学,你好
借:预付账款 10万
贷:银行存款10万
借:长期待摊费用
贷:预付账款 10万
银行存款
之后分摊
借:管理费用-装修费
贷:长期待摊费用