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小企业会计准则,一般纳税人,去年的费用没有做账,今年6月份做的账,请问怎么做分录

84785005| 提问时间:08/14 16:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借业管理费用贷银行存款未来适用法。
08/14 16:49
84785005
08/14 16:50
那么还是正常结转损益类科目,结转到本年利润吗
郭老师
08/14 16:52
是的,对的,是这么做。
84785005
08/14 16:54
那么汇算清缴的时候用纳税调节吗
84785005
08/14 16:56
会计公司接过来的账直接借管理费用。贷利润分配-未分配利润。   导致现在勾稽关系对不上,可是上季度的报表已经报税的时候提交了,现在应该怎么办
郭老师
08/14 16:58
藏清要的时候可以抵扣所得税。
84785005
08/14 17:01
老师说的没听懂
郭老师
08/14 17:02
你好,会算清剿的时候不用调整,可以抵扣
84785005
08/14 17:03
那我最后问的问题老师能解答一下吗
郭老师
08/14 17:04
他这个不对,借管理费用带利润分配未分配利润,这个是什么意思?你这个钱支付了吗?那你到时候支付怎么做?你银行存款减少了呀。
84785005
08/14 17:06
走了银行存款,走完以后直接借利润分配-未分配利润贷管理费用
郭老师
08/14 17:08
你好,你这样的话,管理费用没有增加,未分配利润也没有增加,相当于没有发生银行存款也没有减少。
84785005
08/14 17:10
借管理费用贷银行存款。 借利润分配未分配利润贷管理费用 我现在怎么调账
郭老师
08/14 17:12
借管理费用贷利润分配,未分配利润 月末结转损益就行了。
84785005
08/14 17:18
老师你您能说明白吗?管理费用已经在贷方了还怎么月末结账损益啊
郭老师
08/14 17:22
你我给你冲回来了,借管理费用带利润分配未分配利润,这不是吗?已经冲回来了,怎么没有余额?
84785005
08/14 17:24
本身都是小白,老师能一次性讲明白吗,别跟挤牙膏似的。提问次数本身就有限制
郭老师
08/14 17:27
根据你上面提供的,你只需要借管理费用贷利润分配未分配利润就可以了。现在是管理费用借方有余额,然后剩下的在本月结转损益,这不就已经完成了吗?之前已经没有余额了,现在我给你做了,有借方余额,你看下是不是?如果还不理解的,那我完整的给你写一下,借,管理费用贷,银行存款借方余额。借,利润分配未分配利润。贷,管理费用贷,方余额。借,管理费用贷,利润分配未分配利润借方余额。现在是不是有借方余额?月末的时候它自动结转损益。
郭老师
08/14 17:28
我这里没有挤牙膏,是你那边没有看懂 你在看下吧
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