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你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税

84784964| 提问时间:2024 08/14 17:27
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的
2024 08/14 17:28
84784964
2024 08/14 17:35
应付账款不是同一个明细会计科目呢,这样可以?公帐上面有转资金进入
84784964
2024 08/14 17:35
应收账款贷方有一笔,如果没有送货,那应该怎么处理比较好
邹老师
2024 08/14 18:54
你好,不是同一个明细,是不能直接抵消的。 应收账款贷方有一笔,如果没有送货,就需要转为营业外收入处理 
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