问题已解决

老师您好,34行什么意思,是我应该要缴纳的税吗?

84784962| 提问时间:2024 08/14 19:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是需要交纳的增值税
2024 08/14 19:11
84784962
2024 08/14 19:17
老师,15号申报算逾期?
84784962
2024 08/14 19:18
比如15号晚上24点之前,算逾期吗?
郭老师
2024 08/14 19:19
不算 只要缴纳了就可以
84784962
2024 08/14 20:18
老师,是这样的,公司一般纳税人6月份收到一笔进项票,但是认证不了(税务局给出的原因是系统原因,一直没给处理结果),7月15号之前我应该申报增值税(实际没申报),7月份公司又收到了一张进项票,和税务局申请税务局给特殊处理,可以用7月份收到的进项票抵6月份的增值税,那我应该怎么操作,直接认证7月份的进项票然后把认证的金额往6月份增值税申报表里填写就可以吗?
郭老师
2024 08/14 20:20
6月份申报了税款之后,不交,然后7月份收到发票认证,留底正常申报,然后在8月份留底抵欠
84784962
2024 08/14 20:21
8月份留底抵欠什么意思?
郭老师
2024 08/14 20:22
你不是6月份没有交税,7月份有留底。用这个留底的税额抵扣之前的欠款。
84784962
2024 08/14 20:27
我的理解是这样的,6月份的2w正常申报,不缴纳。7月份的进项正常认证,比如进项金额3w(那我就填在7月份申报表里面),这样就可以把6月份没有缴纳的增值税用这个留底的税额抵扣之前的欠款?
84784962
2024 08/14 20:28
7月份的进项正常认证,比如进项金额3w(那我就填在8月份申报表里面
郭老师
2024 08/14 20:28
7月份抵扣不了 你用啥抵扣 留底这个时候申报表还没有来
84784962
2024 08/14 20:36
公司6月份的增值税2w,现在要用7月份的进项票(开票日期是:7月20日)抵扣6月份的增值税(税务局已经允许),7月份的进项票已经认证 金额3w,那我应该怎么填表呢?我现在是这样子填的:1.填表日期8月2日,填的是7月份的增值税申报表(销项0,进项3w) 2.填表日期8月2日,填的是6月份的增值税申报表(销项2w,进项0)
84784962
2024 08/14 20:38
那我6月份欠的增值税应该怎么操作呢?
郭老师
2024 08/14 20:50
6月份填写附表一 申报 别点扣款 所属起7月份 附表二第一行和第二行里面填写进项 所属期8月份 附表一2万 附表二留底抵欠1万 主表31行1万
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