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税务局要交去年的印花税,税目里没有购销合同是按买卖合同交吗?税款所属期怎么输

84785006| 提问时间:08/15 12:28
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,就 是买卖合同,写2023.12.1-2023.12.31,就申报在12月,滞纳金要少一些
08/15 12:28
84785006
08/15 12:36
我这个是营业收入,应税凭证数量是写1对吗
廖君老师
08/15 12:40
您好,是的,可以 的, 这个数量不重要,主要是金额 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计+原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
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