问题已解决
麻烦找一下宋生老师,谢谢。
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速问速答您好;您有什么问题呢
08/16 09:18
84784989
08/16 09:19
老师,刚刚说用以前年度损益
84784989
08/16 09:20
那我是需要先红冲23年7月份的凭证后,再做以前年度损益调整这个吗
宋生老师
08/16 09:20
你好!你现在有什么问题
84784989
08/16 09:32
我23年7月收到的应收账款做为营业收入入账了,现在我1、借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 做红字分录冲减然后再做借银行存款 贷以前年度损益调整 应交税费,金额写负数 然后借银行存款,贷应收账款是这样做吗?
宋生老师
08/16 09:36
你好!是的。就是这样做了
84784989
08/16 09:52
好的,谢谢
宋生老师
08/16 09:56
你好,不用客气的了。