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老师,电商行业什么时候确认收入,然后他们好多是不是不开票,要怎么做
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速问速答你好!一般是对方确认收货的时候确认收入
这种如果你想做正规的话是当不开票收入
08/16 09:50
84784982
08/16 10:04
实操中怎么入账收入和申报
宋生老师
08/16 10:07
你好!这个等对方确认收货,公司就确认收入
然后按确认的收入金额申报
84784982
08/16 10:09
这个收入是指收到钱的金额嘛,不用价税分离,全部确认收入,申报的时候又是按什么金额申报
宋生老师
08/16 10:09
你好!是要分开的,要做价税分离,按不含税收入申报
84784982
08/16 10:10
那像他们可能2月收到钱200没有开票,我们已经价税分离确认收入并且申报了,但是3月他们要开票了,这个怎么办,3月要怎么处理
宋生老师
08/16 10:11
你好!你3月可以开票,然后做对应的不开票负数收入
84784982
08/16 10:18
不开票负数收入什么意思,怎么做,还有开票的怎么做呢,你申报增值税的时候怎么弄呢
宋生老师
08/16 10:21
你好!就是比如你3月做了不开票收入100元,你申报了
然后4月他又要开票了,你就开票100元,然后做不开票收入-100元。
84784982
08/16 10:23
会计分录怎么做,申报时候分别在什么栏次填写什么
宋生老师
08/16 10:36
你好!这个分录是一样的,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税
然后金额有正数有负数而已
栏次也是一样,看你实际有多少收入合计,是不是达到起征点
84784982
08/16 10:40
1.你不是说做负数的嘛,还有你开的票,这是不是都要做下分录,麻烦把这两笔都写出来
2.缴税达到起征点,对于开票的里面填什么,不开票里面要填你说的这个负数金额嘛
宋生老师
08/16 10:44
你好!1,比如3月做一笔,借应收账款101,贷主营业务收入100,应交税费-应交增值税1
4月的时候,开发票做一笔借应收账款101,贷主营业务收入100,应交税费-应交增值税1
然后做负数冲减3月的这笔,借应收账款-101,贷主营业务收入-100,应交税费-应交增值税-1
2开票的也是填100,不开票的填负数100
84784982
08/16 11:04
增值税未来票里面可以填-1嘛
宋生老师
08/16 11:09
你好!可以的,可以填了