问题已解决

老师,公司是一般纳说人,上月开了专票这月要红冲,重新开。 我做账时,红冲。在重新开。报税时是怎么填表了,老师

84785009| 提问时间:08/16 11:48
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接按红冲后的收入填报就行
08/16 11:49
84785009
08/16 11:51
红冲之后,在开具。报税时就按照汇总表的数字,算销项就可以了。 不用像进项税,有进项转出 是吧?老师
84785009
08/16 11:51
现在只要确任对方,有没有用这张票就可以了?
家权老师
08/16 11:53
是的,就是那样处理的
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