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7月份销项税50万,进项税税40。7月底将进项销项,结转到未交增值税,进销是不是应该没有余额?

84784977| 提问时间:08/16 15:15
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
08/16 15:16
84784977
08/16 15:23
不是应该先把 销项和进项反方向结转,再转出未交增值税吗?
家权老师
08/16 15:25
不需要的,没必要那么整,多年的经验证明,那样做会蒙圈的。你的目的是正确报税就行
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