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老师,业主打了预付款到农民工工资支付专户,做了分录借:农民工工资支付专户贷:预收账款-业主 然后现在开票了,发票金额的总额就是打到对公户+另外一部分就是原先预付到农民工工资支付户的钱,这个怎么处理呢?到时这个农民工工资,也是按照各项目发放工资到农民工手上的,怎么冲这个应收账款?

84784984| 提问时间:08/16 15:39
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,开发票 借:应收 贷:主营业务收入 销项税 借:银行 贷:应收 预收账款-业主 这样就把往来冲平了
08/16 15:47
84784984
08/16 17:10
谢谢老师,那农民工工资那些呢?
廖君老师
08/16 17:10
您好,工资是我们申报个税的,我们不是要开劳务发票是收入么,申报个税的工资就是我们的成本
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