问题已解决
当月收到进项发票,当月已抵扣的发票,怎么做分录
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类似下边
借:库存商品等
借:应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:银行存款等
2024 08/16 16:54
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/16 17:01
如果这个东西是我的采购货物的成本发票,能不能做,
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税(进项)
贷:银行存款
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/16 17:02
不可以直接那样做,除非你们是服务业,购入直接领用
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/16 17:03
我们是销售,那如何才能算成本?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/16 17:06
需要先计入库存商品,销售出库的时候才能算成本
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/16 17:12
那么我做转出已抵扣进项税额的分录怎么写?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/16 17:13
没明白为啥要转出的呢?