问题已解决

老师,前期申报的增值税征管员发现需要做进项税转出,是1月份的业务,我就更正了1月份的申报表,做了进项税转出处理,转出之后要多交增值税也用7月的留底进行了抵扣,现在这笔业务的会计分录应该怎么做呢?在7月份增加1笔分录,借记进项税转出,贷记进项税可以吗?

84784954| 提问时间:08/16 17:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 什么原因需要转出的
08/16 17:10
84784954
08/16 17:11
是免税项目不能分摊的费用产生的进项税。
郭老师
08/16 17:13
借主营业务成本等 贷应交税费应交增值税进项转出 七月份 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784954
08/16 17:15
老师,这两笔分录都做在7月份嘛。
郭老师
08/16 17:15
不是 第一个一月份
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