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老师,6月份的工资在7月10号发放,7月底计提7月本身的工资,这样现在是8月需要申报7月份的个税,那这个工资申报要填写的是7月计提的工资数还是7月发放到手的6月份的工资数呢?

84784975| 提问时间:08/16 22:26
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,工资申报要填写的是7月计提的工资数,应付工资,不是实发工资哦
08/16 22:27
84784975
08/16 22:34
那就是8月份申报7月份工资是按计提7月份的工资数填报,那工资按收付实现制7月份发到手的是6月份的,这个收付实现制是怎么理解呀?
廖君老师
08/17 02:51
您好,我懂您的意思,有个文说当月实发工资来申报,咱如果每次都是差2个月来申报也没有问题的,保正24年计提的工资都在24年所属期内申报就可以了,因为税务是要比对我们的工资费用和申报个税的金额,说得夸张一些,1-11月咱就是不申报,在12月所属期一次性申报24年都可以的,只是我们每月按计提来申报方便自已核对,
84784975
08/17 06:49
嗯,我看前面会计做的账,就是6月份的账不是发了5月份的的工资吗,然后她是直接发放工资,后面直接做计提这样一借一贷就平了,应付职工薪酬就没有余生了。现在7月份我接手,我看到在7月发放到手6月的工资是10899,然后7月本月的工资按计提是17000,然后在月8月12号申报工资个税我是按7月的17000申报的,问题的我现在看到发放的工资10899,也要做发放工资和计提这笔工资吗?然后7月本月的工资我也要在月底做计提吗?还是要怎么调整这笔账呢?
廖君老师
08/17 08:14
您好,权责发生制在5月计提工资,6月发放,要么您跟以前保持一致,每月有一次计提和发放,咱要改变以前的记账都在有个交叉月是有2月工资计提的,这是没有办法的,新旧计账有个过度
84784975
08/17 09:45
那我要么按照之前的做法7月份发放6月份实发工资10899,计提6月应付工资13899,7月份的就在8月发放时候再一起计提?要么就在7月发放6月工资是,计提6月的,月底再计提7月的,这样到8月份的时候一切都正常来计提了,是这样吗?
廖君老师
08/17 09:52
您好,是的,就这2个方法,
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