问题已解决
请问一般纳税人上月预付账款但是没收到发票,是按预付账款入得账,本月收到发票但是没有销项想先不抵扣,借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额)贷预付账款 这样做对吗
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速问速答同学,你好
借:在建工程 应交税费-应交增值税(待认证进项税额)贷预付账款
08/17 11:17
84784952
08/17 11:19
啊 7月份是按应交税费应交增值税进项税额入的账怎么办
小菲老师
08/17 11:20
同学,你好
这么做的话,进项就是抵扣了
84784952
08/17 11:21
那我需要怎么改
小菲老师
08/17 11:22
同学,你好
借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
84784952
08/17 11:24
之前做过的不用红冲 直接做一个这个分录吗
小菲老师
08/17 11:25
同学,你好
嗯嗯,是的
84784952
08/17 11:27
上个月收到好几张之前的发票,都是按进项税额入的账,这次都转到这一个会计分录上吗
小菲老师
08/17 11:27
同学,你好
嗯嗯是的
84784952
08/17 11:37
我可以不新增这个分录 直接7月份的反结账修改进项税额未待认证吗
小菲老师
08/17 11:38
同学,你好
是可以的
84784952
08/17 11:40
那7月结账的时候增值税怎么结转
小菲老师
08/17 11:42
同学,你好
放在:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),不结转
84784952
08/17 11:56
新打印的修改的7月份的凭证放到哪里呢
小菲老师
08/17 11:57
同学,你好
放在7月份里面