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老师,请问我们把电费转给法人,是不是应该做借其他应收款,贷银行存款,那电费发票收到了怎么做账了?是不是做借管理费用电费,贷其他应收款?

84784981| 提问时间:08/19 09:56
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蓝小天老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,高级会计师,税务师,经济师,审计师
您的前半部分账务处理是正确的。 当把电费转给法人时,确实是:借:其他应收款  贷:银行存款 当收到电费发票时,您的账务处理“借:管理费用 - 电费  贷:其他应收款”也是正确的。这样就完成了整个电费支付和费用入账的流程。
08/19 09:57
84784981
08/19 09:59
好的谢谢老师
蓝小天老师
08/19 10:00
不客气了,祝你顺利哦
蓝小天老师
08/19 10:00
不客气了,祝你顺利哦
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