问题已解决
老师,请问我们把电费转给法人,是不是应该做借其他应收款,贷银行存款,那电费发票收到了怎么做账了?是不是做借管理费用电费,贷其他应收款?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您的前半部分账务处理是正确的。
当把电费转给法人时,确实是:借:其他应收款 贷:银行存款
当收到电费发票时,您的账务处理“借:管理费用 - 电费 贷:其他应收款”也是正确的。这样就完成了整个电费支付和费用入账的流程。
08/19 09:57
84784981
08/19 09:59
好的谢谢老师
蓝小天老师
08/19 10:00
不客气了,祝你顺利哦
蓝小天老师
08/19 10:00
不客气了,祝你顺利哦