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你好老师,调整1-7月社保交费需要补交,单位部分列入成本,个人部分补交差额直接坐到其他应收款吗?后期让离职员工把需要补交的部分转入到单位公户,在职人员是直接做账冲平就可以了吗?

84784963| 提问时间:08/19 11:26
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,对的,这个是其他应付款后,然后直接红冲平
08/19 11:26
84784963
08/19 11:27
其他应收款?
小锁老师
08/19 11:28
是的,其他应收款这个科目
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