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用友t3怎么年度结转,总账12月是不是月末结转才可以年度结转

84784973| 提问时间:2018 05/13 18:02
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,要先把各个模块12月月结,最后总账月结再年结,年结前要备份,然后用帐套主管的身份登录系统管理,建立年度账。 然后以账套主管重新以新年度登录系统管理,开始年结,最后总账年结。 年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据” 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, 1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; 2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转, 4、 点确认 5、 确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
2018 05/13 20:13
84784973
2018 05/13 20:19
这个年度结转,工资这块显示请进行上年数据操作,我是在12月份登陆的不可以月末处理了
王雁鸣老师
2018 05/13 20:26
您好,如果是在12月登录的,工资这部分是不是上年数据确实没有结转,或者没有使用工资模块啊,是不是您登录错了模块了,麻烦您截图看看,谢谢。
84784973
2018 05/13 20:42
就是这样的情况
王雁鸣老师
2018 05/13 21:03
您好,看到图片了,是不是工资模块里的发放工资的数据,没有生成凭证啊,或者您进入其他模块试试。
84784973
2018 05/13 21:08
好的
王雁鸣老师
2018 05/13 21:11
您好,好的。
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