问题已解决
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您这样的账务处理在逻辑上是可行的。
关于考勤收据和实际收到款项的差异问题,您可以在收据上注明实际收款情况,并在相关的备注栏中说明,例如“本月实际收款 100 元,剩余 10 元于次月月初到账”。同时,您也可以在内部的财务记录中对此情况进行详细的说明和备注,以保证财务信息的清晰和准确。
08/20 10:13
84784947
08/20 10:16
老师,电脑收据只能下个月打印,这样能行吗?是不是要手写当月收据入账?我应该怎么处理更合适呢?分录怎么写更好呢?
蓝小天老师
08/20 10:21
可以的,收据下月打印,先手写一个作为当月入账的附件
84784947
08/20 10:22
手写一个总的还是像收据一样每个老师都分开手写呢?下个月打印的收据日期是8.1号,打印出来我再放到7月收款的附件里吗?还是放到8月收7月最后一天的附件里?
蓝小天老师
08/20 10:25
是的,打印出来再补放到7月最后一天
84784947
08/20 10:28
7月开一张总收据100元,+银行回单100元+扣款明细110元,放到7月的账里,8月把老师每个人的收据共计110元,+银行回单10元,放到8月收10元的账里?
蓝小天老师
08/20 10:30
是的,可以这样处理的