问题已解决
公司装修费,从7月开始到次年5月份,分期付款,发票是在次年7月份才收到全部的发票,总额55万元,请问每次付款时候的分录怎么做,摊销的分录什么时候做,
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答如果是租赁的房屋装修的,借长期待摊费用
贷银行存款、
应付账款
工的次月开始分摊,最低分摊三年。每次支付,借,应付账款,贷,银行存款收到了发票,借,应付账款,贷,长期待摊费用,借,长期待摊费用,贷,应付账款
你之前的长期待摊费用金额都是一样的。之前摊销的不用调整。
08/20 10:25
84784979
08/20 10:34
最后一个分录为什么还要借:长期待摊费用,贷:应付账款
郭老师
08/20 10:36
你好,你得做发票的,你红冲之前没有发票的在做发票的不是吗?
84784979
08/20 10:39
收到发票的分录不是借:应付账款,贷:长期待摊费用嘛
郭老师
08/20 10:39
你这是红冲之前的不是吗?那你红冲了之前的,你得做发票的呀,你为什么不做发票的?
84784979
08/20 10:43
所以收到发票的分录借:应付账款,贷:长期待摊费用,是红冲之前没有发票的。
有发票的借:长期待摊费用,贷:应付账款/银行存款
这样子对吗
郭老师
08/20 10:45
是的,对的,是这么做的。
84784979
08/20 10:58
但是老师你做的分录为什么不涉及管理费用科目
郭老师
08/20 11:01
你好,因为我没有给你分摊呀,分摊的我没有给你做账务处理。