问题已解决

老师,电网公司要购买我们的设备,评估的原值跟我们的不符的话,要按照人家评估的价值来开票,中间差额怎么来做账务处理。

84785037| 提问时间:08/20 14:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
销售的金额大还是评估的金额大?
08/20 14:07
84785037
08/20 14:09
我们的原值大,评估金额小
84785037
08/20 14:09
是公司的固定资产
郭老师
08/20 14:10
你好,差额的那一部分做销售费用。
84785037
08/20 14:12
销售费用?
郭老师
08/20 14:12
借银行存款 销售费用, 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,相当于是赠送的。
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