问题已解决
老师,供货商给的返利上到我们账户,用来日后提货,提货的时候返利只能用本次提货金额的一定比例,我想问下,返利到账时如何做分录,提货时,消化一部分返利如何做账
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速问速答您好,跟应付账款用不一样的科目
借:银行 贷:其他应付款
提货时
借:原材料等 进项税 贷:其他应付款 (一定比例) 应付账款(货的价值-消化一部分返利)
08/20 21:55
廖君老师
08/20 21:59
你好,对不起,贷方写错了
收到返利
借:银行 贷:其他应付款
提货时
借:原材料等 进项税 贷: 应付账款(货的价值)
借: 其他应付款 (消化一部分返利一定比例) 贷: 应付账款(消化一部分返利一定比例)
这样我们只要支付 货的价值-消化一部分返利