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请教一下,销售货物核算主营业务成本应为6500,结果计算错误算成2500,调整汇算清缴会退税,不想退税,怎么操作合适?谢谢

84785034| 提问时间:08/21 02:49
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,在这里调增2000,当公司有无票费用 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
08/21 02:55
84785034
08/21 02:59
是2000还是4000?就是漏算的6500-2500=4000做无票收入税前调增处理?是这么理解?
廖君老师
08/21 04:27
您好,对不起是调增4000,就是我们想不退所得税,这部分人为调增他,当成我们有4000元无票费用
84785034
08/21 08:28
那我会计分录怎么做?
廖君老师
08/21 08:31
您好,这是调表不调账,没有分录的, 我们的账是正确的
84785034
08/21 09:08
我没表达清楚,我的意思是做账就是出库2500,是后来盘点自查的时候发现这里少出库了4000,那我应该把账改成正确的还是可以视同盘库盘盈?
廖君老师
08/21 09:10
哦哦,那我重新回复 分录:借:未分配利润  4000   贷:库存商品  4000 这里是减少了利润,但我们不想退税,人为调增 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他   4000
84785034
08/21 09:27
就是本质上相当于营业外收入全额交税了呗?
84785034
08/21 09:29
那我这笔业务后面附件附什么合适呢?
廖君老师
08/21 09:42
您好,是的,全交税了,因为我们不想退税,退税好多被查的 2.附上进销存明细表,体现我们 6500出库金额
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