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你好老师,请问结转当月应交未交的增值税,怎么做分录呢
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速问速答一般纳税人
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
08/21 06:53
84785020
08/21 08:15
老师在麻烦问一下,那结转的金额是扣除认证后的进项税额的数吗?还是直接写当月开票的销项数
郭老师
08/21 08:17
你好,销项税额-进项税额➕进项转出-上期留抵
84785020
08/21 20:24
那老师结转未交增值税时,还用做借:增值税~销项税额 贷:增值税-进项税额 ,用增加这步分录吗?
郭老师
08/21 20:25
做的
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
08/21 20:25
可以按月做,也可以按年做