问题已解决
和供应商签了合同1000元,对方也开了张专票1000元,但是 最终履行的价格是900元,我方付了900,100以后不付了,请问这100元如何做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答首先,按照发票全额入账:
借:库存商品 / 原材料等 884.96 (1000÷1.13)
应交税费 - 应交增值税(进项税额) 115.04 (1000÷1.13×0.13)
贷:应付账款 1000
然后,实际支付 900 元时:
借:应付账款 900
贷:银行存款 900
最后,对于不再支付的 100 元,冲减之前入账的应付账款和相应的进项税额:
借:应付账款 100
应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 13 (100÷1.13×0.13)
贷:营业外收入 113
08/21 15:01
84784986
08/21 15:42
最后一笔的分录 不是贷原材料吗,这批材料价值就是900元,是对方发票开多了100
朴老师
08/21 15:51
这个一百不适宜原材料