问题已解决

和供应商签了合同1000元,对方也开了张专票1000元,但是 最终履行的价格是900元,我方付了900,100以后不付了,请问这100元如何做账

84784986| 提问时间:08/21 14:59
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
首先,按照发票全额入账: 借:库存商品 / 原材料等 884.96 (1000÷1.13) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 115.04 (1000÷1.13×0.13) 贷:应付账款 1000 然后,实际支付 900 元时: 借:应付账款 900 贷:银行存款 900 最后,对于不再支付的 100 元,冲减之前入账的应付账款和相应的进项税额: 借:应付账款 100 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 13 (100÷1.13×0.13) 贷:营业外收入 113
08/21 15:01
84784986
08/21 15:42
最后一笔的分录 不是贷原材料吗,这批材料价值就是900元,是对方发票开多了100
朴老师
08/21 15:51
这个一百不适宜原材料
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