问题已解决
老师,服务费一共6万,发票已开具6万,8月先支付3万,剩下3万后面付,(服务费是2024年3月-5月的),我现在8月如何做分录比较好。
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速问速答你好,你是开票方还是支付方?
08/21 16:40
84785002
08/21 17:35
我是支付方
宋生老师
08/21 17:35
你好!这个你借管理费用-服务费6,贷银行存款3,应付账款3
84785002
08/22 08:39
老师,这个费用6万是3月和5月的,现在6万都记在八月费用里面吗
宋生老师
08/22 08:41
你好!如果是2个月的
你应该是在这2个月计提,借管理费用-服务费,贷应付账款
然后,每次支付的时候,借应付账款,贷银行存款
84785002
08/22 08:45
3月和5月已经结账了不反账了,那这个6万费用计到后面那个月
宋生老师
08/22 08:46
你好!那你就都计入到6月算了。当做是补充计入