问题已解决
老师您好,增值税月末要怎么写分录?我是进项的都记在进项税,销项记销项税,然后缴纳的增值税记已交增值税
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速问速答根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
08/22 14:27
84784985
08/22 15:35
那期末或者月末年末,进项税额和销项税额都是好大的数据啊
家权老师
08/22 15:38
不需要管那个的,正确申报了增值税就行
84784985
08/22 15:40
好的,谢谢老师的耐心指导
家权老师
08/22 15:41
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。