问题已解决

老师 我刚参加会计工作 ,接手的工作中出现一个问题 ,由于公司是新建的 有很多的 老板投入的款项 原先的会计进入了其他应收款出现了负数 ,像这种情况正确的处理方式是什么

84785020| 提问时间:08/22 18:37
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,这个没有错呀,其他应收款借方为负数,那就是贷方正数,是公司转款到老板卡里备用的,我们在负债表列示重分类一下就可以了,其他应收款借方为负数 重分类到 其他应付款,这是调表不调账,没有账务处理的哦
08/22 18:39
84785020
08/22 18:55
是要转到其他应付款的贷方吗 ,那这样的话 这个钱,可以说是前期投进来的 我们要付给老板个人的 对吗 
廖君老师
08/22 19:05
您好,千万不要写分录,是这调表不调账,账是没有错的哦 其他应收款出现了负数,那现在是老板欠公司的钱了,之后公司的公账也打款给老板的
84785020
08/22 19:08
不对吧 应该是公司欠老板的钱吧 
84785020
08/22 19:08
既然是欠老板个人的钱 为什么不干脆直接用其他应付款呢 ,里面是不是有什么原因啊 
廖君老师
08/22 19:10
您好,现在账上其他应收款余额在借方还是贷方,是正还是负呀,如果借方负,就是老板欠公司的, 没有其他原因,就是最早是老板打款给公司的,后来公司又打款给老板了,但我们往来科目也不用改来改去的,就是一直用其他应款款
84785020
08/22 19:12
我明天再去看一下 ,记得是借方的负数 ,谢谢你
廖君老师
08/22 19:14
 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~              希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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