问题已解决
老师好,请问完整的计提税金及附加分录怎么做?
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速问速答计提附加
应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半
借:税金及附加
贷:应交税费-城建税
-教育附加
-地方教育附加
下月交税
借: 应交税费-城建税
-教育附加
-地方教育附加
贷:银行存款
08/25 09:21
84784952
08/25 09:27
老师,地税和土地税是同一会儿事吗?
家权老师
08/25 09:28
就是城镇土地使用税
84784952
08/25 09:29
前任会计把附加税,土地税,房产税,印花税都做到地税下面,做了三级科目了
家权老师
08/25 09:31
那个是他独创的,不需要设地税那个明细科目,现在没有地税和国税之分了
84784952
08/25 09:35
老师您看她建的这些科目,损益类科目连税金及附加科目也没有,每个月都不先计提,直接在结转损益时直接结转了
家权老师
08/25 09:37
没有必要那样设置的,你就把他当二级 使用就行应交税费-城建税
84784952
08/25 09:37
这不是我设置的,我刚接手这家公司
家权老师
08/25 09:38
没事的,就当二级科目使用就行
84784952
08/25 09:38
您看这些科目有问题吗
家权老师
08/25 09:40
不要管了。按这样操作就行
借:税金及附加
贷:应交税费-地税-城建税
-地税-教育附加
-地税-地方教育附加
下月交税
借: 应交税费-地税-城建税
-地税-教育附加
-地税-地方教育附加
贷:银行存款
84784952
08/25 10:53
老师帮我看看这个分录对吗
家权老师
08/25 10:54
个人部分不需要计提,直接从工资里边扣
84784952
08/25 10:55
老师那么正确的应该怎么做呢?合并起来做的这种
家权老师
08/25 10:57
1.按考勤或产量统计表计提工资
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资
贷:应付职工薪酬-工资
2.计提公司部分社保和公积金
借:管理费用-社保费-各项社保,公积金
贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)
3.发放工资时扣社保和个税
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4上交杜保
借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)
其他应付款—社保,公积金(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
84784952
08/25 11:35
老师计提工资时社保应该在管理费用科目吗?
家权老师
08/25 11:40
根据所在部门计入不同的科目