问题已解决
建筑行业,我本次应收款40万,开票40万,因为甲方没钱支付所以抵的房给我,价值40万,现在账务处理应该怎么做呢?



你好,针对把房抵给你们,分录是
借:固定资产,贷:应收账款
2024 08/26 08:47

84784985 

2024 08/26 08:49
我们再把这个房抵给了材料商,折价38万抵给了材料商

邹老师 

2024 08/26 08:50
你好
借:固定资产清理,贷:固定资产
借:应付账款,资产处置损益,贷:固定资产清理,应交税费—应交增值税