问题已解决

建筑行业,我本次应收款40万,开票40万,因为甲方没钱支付所以抵的房给我,价值40万,现在账务处理应该怎么做呢?

84784985| 提问时间:08/26 08:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,针对把房抵给你们,分录是 借:固定资产,贷:应收账款 
08/26 08:47
84784985
08/26 08:49
我们再把这个房抵给了材料商,折价38万抵给了材料商
邹老师
08/26 08:50
你好 借:固定资产清理,贷:固定资产 借:应付账款,资产处置损益,贷:固定资产清理,应交税费—应交增值税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~