问题已解决

变卖废材低付工程款账务怎么处理

84784984| 提问时间:08/26 10:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:银行存款 贷:营业外收入 借:应付账款 贷:银行存款
08/26 11:00
84784984
08/26 11:03
这种情况施工怎么处理?
刘艳红老师
08/26 11:10
你前面没有送审前不是计入应付账款了吗,用收到的钱冲减应付账款就可以
84784984
08/26 11:20
施工方还要给建设方付钱?你是专业的吗?
84784984
08/26 11:22
是不是材料变卖收入直接冲减应收账款就行?会不会涉及到其他税收?
刘艳红老师
08/26 11:29
先把材料变卖收入入账,最后用收入冲减应收账款就可以
84784984
08/26 11:40
变卖材料的分录怎么做
刘艳红老师
08/26 11:43
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费
84784984
08/26 11:48
已经全额开具9%工程服务发票给甲方,现在甲方从中扣除变卖材料部分,变卖的材料还要按13%缴纳增值税吗?本来就是低付甲方的工程款的,施工方不是重复缴税了吗?
刘艳红老师
08/26 11:49
这个是两个不同的业务,你们出售的材料,按货物的税率处理,这个也是你们的收入
84784984
08/26 11:59
应收的工程款9112元怎么办?甲方是不会付过来的呀,就用废材料低的,材料只卖了9112元,
刘艳红老师
08/26 12:04
现在卖的废材料能全都抵扣完吗
刘艳红老师
08/27 17:37
借:银行存款贷:应收账款用这个收到卖废料的冲掉就可以
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~