问题已解决

老师,供应商开给我们的发票,已经抵扣了,现在要做折让,我们给对方开了红字信息表,上面写的折让,这样也作为退货处理就行,是吧。借:库存 负数 贷:进项税转出 正数 贷:应付账款 负数 对吗?

84785017| 提问时间:08/27 09:39
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样冲进货成本就是
08/27 09:40
84785017
08/27 09:43
您说的冲进货成本,就是我上面说的 库存商品 负数,这样就行,是吧?
家权老师
08/27 09:44
是的,就是那个意思的
84785017
08/27 09:45
那汇算清缴的时候,需要特殊填写哪里么?还是不用因为不涉及利润,没有需要特殊填的地方?
家权老师
08/27 09:47
这个不涉及损益科目,不做调整
84785017
08/27 14:47
老师,那对于折让这部分金额,就直接做本月入库的时候,减少入库成本做入库就行了,对吧?等于是库存金额减少了,后期结转成本的时候,就一起结转出去入营业成本了,对吧?
家权老师
08/27 14:48
是的,后期少结转成本了
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