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款先付了3万,发票下个月到,分录怎么做?

84784985| 提问时间:08/27 19:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
根据发票来做的 借预付账款贷银行存款 下个月 成本费用贷预付账款
08/27 19:38
84784985
08/27 19:41
发票到了冲平了,又过了2个月发票到了5万,付款未付分录怎么做?
郭老师
08/27 19:43
借一个企业的吗?如果是的话,借成本费用,贷预付账款。
84784985
08/27 19:44
同一个单位的,同一个单位可以既设应付帐款又设预付账款吗
郭老师
08/27 19:47
最好不要这么做的,你用一个往来科目,就是用一个。
84784985
08/27 19:50
如果A公司设了应付账款,然后付了10万,发票要过2个月才能到,分录怎么做?
郭老师
08/27 19:53
借应付帐款 贷银行存款10 借成本 贷应付帐款
84784985
08/27 19:55
这样应付不是负数了?负数没有关系吗?
郭老师
08/27 19:56
没有关系的 可以的
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