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老师,月末结转应交税费的时候金额是本月销项税额还是进销差额呢?
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速问速答你好!是结转差额了
08/28 13:51
84785042
08/28 14:12
我月末结转应交税费的时候这样做对吗?本月销项小于进项时,借:应交税费-应交增值税-销项20贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20贷:应交税费-应交增值税-进项20.如果本月进项100.销项80,
宋生老师
08/28 14:14
你好!这个按现在的会计制度,不需要结转
你一定要结转也可以这样
84785042
08/28 14:18
现在可以不用接转了吗?
84785042
08/28 14:18
从什么时候开始的呢?
宋生老师
08/28 14:20
您好!这种情况一直一来都没有要求结转
84785042
08/28 14:24
不管销项大于进项还是销项小于进项都不用接转吗?
宋生老师
08/28 14:30
你好!不是,如果要缴税,是要结转的
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
84785042
08/28 15:06
好的,谢谢老师!
宋生老师
08/28 15:08
您好!不用客气的了