问题已解决

老师,我们单位的财务24年2月末把本年累计的进项税额做了抵消,分录是图片发的那个,这样做对吗

84784970| 提问时间:08/28 15:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,没有看到你的图片。
08/28 15:12
84784970
08/28 15:22
前段时间前听学堂老师讲课时分录是:分两次结转 第一次结转:   借:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)    41218.89    贷:应交税费—应交增值税—进项税额          41218.89 第二次结转: 借:应交税费—未交增值税 41218.89      贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)     41218.89   
郭老师
08/28 15:25
没有销项吗?如果没有的话,可以这么。
84784970
08/28 15:34
对的,没有销项税
84784970
08/28 15:36
我们财务做的那笔分录是不是一步到位,没有通过应交税费—应交增值税(转出多交增值税)科目过渡?
郭老师
08/28 15:36
是的,他没有做,他省略了一个结转。
84784970
08/28 15:41
那如果没有销项税的话按照理论,我第一步结转分录借方应该是哪个? 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 还是借:借:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 贷:应交税费—应交增值税—进项税额
84784970
08/28 15:42
借方选哪个
郭老师
08/28 15:43
建议选择转出未交增值税的。
84784970
08/28 15:45
转出未交增值税不能选吗?
郭老师
08/28 15:46
就是做转出未交增值税呀,怎么不能选?
84784970
08/28 15:53
因为本月没有销项,只有进项,还是用转出多交增值税合适
郭老师
08/28 15:53
好,没必要设置那么多科目都在转出,未交增值税就行。
84784970
08/28 15:54
本月没有销项,通过转出未交增值税过渡感觉不太合适
郭老师
08/28 15:55
那你就选择按照你写的来的。
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