问题已解决
老师您好,公司发原材料去加工单位 加工产品。原材料的废料是加工单位出售。加工单位的废料钱抵我们的加工产品的钱。废料多余加工产品的钱。这样情况怎么做分录。
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速问速答借、应付账款、加工企业
贷、其他业务收入,
应交税费,应交增值税。
08/29 10:31
郭老师
08/29 10:31
废料相当于还是你们单位的收入。
84784985
08/29 10:32
是的,我是发原材料的加工单位 。我们开的废料收入给加工单位
郭老师
08/29 10:32
你好,这里确认收入就可以的。
84784985
08/29 10:36
废料抵了一些加工产品的价差怎么做分录提现
郭老师
08/29 10:38
借委托加工物资加工费贷应付账款,A公司
借应付账款,A公司贷其他业务收入应交税费,
然后差额就通过应付账款来反映。
84784985
08/29 10:41
现在开的就是差额 的部分发票。
郭老师
08/29 10:43
你好。那不对,你们开废料的开100,然后对方给你开加工费的开900,然后剩下的差额是800,你们做账务处理,怎么能开差额的发票怎么差额?谁来开差额?
郭老师
08/29 10:43
这给对方A公司开了100的发票,他应该给你开900的。
84784985
08/29 10:44
加工费50,废料80,差额30开票给加工单位。
84784985
08/29 10:44
对方没有开加工费50的发票,
郭老师
08/29 10:45
那你这样的话,加工费就没有发票啦,你核算成本怎么核算?
84784985
08/29 10:48
就是在考虑这个问题
郭老师
08/29 10:49
如果你们就想逃税的话,那就借应收账款,对方企业
贷其他业务收入
应交税费,
其他的不做。但是,你这种有风险。
84784985
08/29 10:50
有什么风险
郭老师
08/29 10:53
你好,少交了税款的风险
隐瞒了收入。
84784985
08/29 10:54
懂了。谢谢老师提醒。
郭老师
08/29 10:54
不用客气,工作愉快。