问题已解决

老师,2023年12月和2024年4月分别有一张费用发票需要做转出,已在电子税务局进行了这几个月的更正申报,请问账务怎么处理?后面还需要做什么

84784961| 提问时间:08/29 16:33
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是什么原因导致的需要做转出处理呢?
08/29 16:38
84784961
08/29 16:45
用于简易计税项目不能抵扣,需要转出
邹老师
08/29 17:01
你好 借:以前年度损益调整(2023年的费用调整), 管理费用等科目(2024年的费用调整) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 做转出的申报,补交相应税款就是了
84784961
08/29 17:07
老师,不需要补税,留底的进项足够抵扣销项,现在就是更正申报了增值税申报表,那23年12月的也可以在现在8月份做账务处理吗,财务报表,还有汇算清缴不需要更正了吧?
邹老师
08/30 09:28
你好,23年12月的账务处理,可以在现在进行调整的。 因为进项税额转出了,那财务报表和汇算清缴就需要做相应更正才是的 
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