问题已解决
返利冲减成本 分录如何做分录,请老师写的详细点
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好!这个借其他应收款,贷主营业务成本。或者贷库存商品
08/30 09:25
84784973
08/30 09:26
这前提返利部分是必须要开票吗?
宋生老师
08/30 09:28
你好!是的,这种是要红字发票
84784973
08/30 09:34
当收到返利时候 借:银行存款,贷:其他应收款, 返利冲减 借:其他应收款,贷:主营业务成本, 是这样吗?那如果厂里给的返利不是现金,借写什么呢?(是厂里给经销商设置的一个系统,上面数字就是供经销商抵成本的)?
宋生老师
08/30 09:35
你好!是的,
如果直接抵成本,怎么抵,抵下次货款吗
84784973
08/30 09:39
嗯 当月返你 可以抵下次,是这样:厂里给一个经销商系统,咱们现金也可以打到这个系统,返利也都在这系统,你要结算产品时候,全部现金结算就给你开全额票,若是有返利结算+现金结算,票面金额只体现现金,但返利不体现。
宋生老师
08/30 09:40
你好!其实这个东西的关键是发票怎么开。
比如你现在买10件,100元一件,你付了钱
然后返利10%,下次买10件花90元就好了,那下次开票开多少?90吗
84784973
08/30 09:47
我一直觉得这个关键是返利怎么用,我们汽贸,因为厂里给你的返利很多形式,只有涉及到奖励都会返给你也不是具体哪一台车,比如这次结算多达标了 给你返利,卖车买的多给你返利,所有奖励都是只能抵车款。后续厂里就看你怎么使用返利,你只要到厂里结算用返利,他就不开票,比如这台车10万,你要是用现金8万,2万返利,票面金额就8 万。你要是10万全现金,那对方就不给你开票10,要全返利就不开。发票开都取决于我返利使用不是吗
宋生老师
08/30 09:48
你好!是的,你返利使用确实是影响,但是入账,是看你实际怎么用的,然后再看发票
入账是看发票,不管你前面的操作
84784973
08/30 09:50
厂里现在也不开负数的, 老师您说,就这返到系统里冲减成本,这分录我怎么做呢。也不是现金 也不是银行存款 就一个系统
宋生老师
08/30 09:51
你好!你在表格登记,账上,按实际发票的金额入账
最终不管你采取了什么方式,都是会体现在开票上的
84784973
08/30 09:53
意思我没有票就不入这个 返利冲减成本吗
宋生老师
08/30 09:53
你好!是的。按你的说法,不需要单独做返利的分录
因为返利最终就是直接在发票减去了
也不会给你开红字
84784973
08/30 09:57
发票不体现 不入账 这税务老师会不会觉得我漏税了。10采购,卖客户11万,(2万返利+8万现金,那我做8万的现金采购发票 和我卖出11万机动车,账面不是显示我赚了3万吗? 在加上厂里给的返利 2万 我岂不是5万啊 但实际不是的啊。
宋生老师
08/30 09:58
你好!不会啊。你2万返利不是已经因为这次只付出8万已经计入过了吗
84784973
08/30 10:02
采购商给我开8万,2万返利不开,若是按票来,不就是入8万吗 2万返利入哪了我怎么绕进去了
宋生老师
08/30 10:05
你好!是的。本来10万,减了2万,你只需要付8万,对方开了8万
84784973
08/30 10:10
2万我就算入账了? 采购8万,卖11万,我就得按照差额交税。 我一直以为2万是因为我卖出去11万 含在这里了,因为11万是市场价,卖出去,只是我自己用返利2万,最终还得按照市场价卖 所以入了2万。不知是不是
宋生老师
08/30 10:14
你好!你不用入这个2万了。是你本来利润1万现在利润3万,2万在这个里面了