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老师我是小规模去年十月份开的票,现在红冲分录怎么做,之前增值税怎么冲

84784969| 提问时间:08/30 09:46
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
小规模纳税人去年十月开错票,现在要红冲。先到税局申请红字信息表,然后根据信息表做红字发票。之前未缴的增值税,按税局指引补交或调整账目。具体操作需咨询专业会计或税局。
08/30 09:51
84784969
08/30 09:53
这个可以做借本年利润贷应交税费,应交增值税
堂堂老师
08/30 09:55
如果要冲回已缴增值税,可以借记“本年利润”,贷记“应交税费-应交增值税”。这样能反映实际利润与税金的正确关系。记得先咨询专业人士确保操作合规哦!
84784969
08/30 10:08
之前都是做借应交税费贷营业外收入,跨年是做到利润分配-未分配利润,还是本年利润,老师
堂堂老师
08/30 10:11
跨年冲账,应交税费转利润,是到“本年利润”。如影响未分配利润,最终也归这里。简单说,就是调整当年利润。
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