问题已解决

假如我们收到的材料和实际收到的发票数量不一样,那我们做账是以我们实际收到的材料做账。那发票这个怎么处理呢?叫他那边重开还是怎么处理啊

84784984| 提问时间:08/30 10:52
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的,正规的做法就是重开
08/30 10:53
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