问题已解决
老师好!工资表一位员工的应发工资是2597.11元,因社保长了,员工把补交的社保交了公司现金154.50元,公司实际给员工发放的工资是2597.11-154.50元=2442.61元,请教老师会计分录怎么做?麻烦老师指导。
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速问速答借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资2597.11
借应付职工薪酬,工资2597.11,
贷其他应收款,个人负担的社保154.5,
银行存款2442.61。
08/30 12:49
84784955
08/30 13:12
老师好!提现不到现金这个科目呀,因为员工补交的个人社保是现金缴纳的
郭老师
08/30 13:14
你好,那是现金给你们的,为什么还要从工资里扣除?
84784955
08/30 13:32
老师好!现金补缴1至7月份的社保如何做会计分录
84784955
08/30 13:33
实际支付一位员工的工资又如何做会计分录
84784955
08/30 13:33
能不能结合到一张生证上做
郭老师
08/30 13:34
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
借,应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保
贷银行存款
借、应付职工薪酬、工资、
贷银行存款
84784955
08/30 13:40
老师好!还是没有收了现金151.50元分录
84784955
08/30 13:40
我们还给员工打了收据的
郭老师
08/30 13:44
没有收到不用做。收到的时候借库存现金贷其他应收款,个人负担的社保。