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公司贷款1000万,利率3%,先息后本,每月计息起始日期为当月20日至次月20日,次月20日付利息,请问应如何做账务处理

84784974| 提问时间:08/30 19:07
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好,如果是单利,利息费用计入 财务费用 就行 每月计提 时 借:财务费用 贷:应付利息 支付时 借:应付利息 贷:银行存款
08/30 19:11
84784974
08/30 19:14
那之前把支付是的应付利息计入了财务费用,现应如何更账
84784974
08/30 19:15
计提的话是计提当月21-30 的金额,支付的是1-20日的金额对么
apple老师
08/30 19:29
同学你好, 1)对于计提的部分, 正确的做法,是应该 你说的那样计提。分段计算,分段计提。 但是,实务中,往往不这样计提 往往是 ,假如 9月20号时,银行对账单上,提示了利息,那么,就按照这个数据  在9月进行计提,且 进行支付 保证 应付利息 这个会计科目余额为=0 因此 2)你没有通过 应付利息科目做账, 没有关系的, 只要损益正确就行。 因为,它属于中转科目了
84784974
08/30 19:33
我目前是计提是写的借:财务费用,贷:应付利息,支付写的是借:财务费用贷:银行存款
apple老师
08/30 19:36
明白了,那就弄错了 那把先做的这笔 借:财务费用, 贷:应付利息 做红冲 借:应付利息 贷:财务费用
84784974
08/31 17:03
摘要怎么写比较合适
apple老师
08/31 17:09
同学你好,是说冲销的这笔吧 如果是的话 摘要写 冲销第多少号 凭证
84784974
08/31 17:14
是的,但是有连续几个月,都一个个冲吗
apple老师
08/31 17:19
如果打算冲销在 比方说 8 月 那么。 就做一个 凭证就行, 摘要上 写清楚对应哪些原来的凭证号就行
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