问题已解决
老师,我上月暂估工序委外加工费,本月来发票和我暂估的不一样,我需要冲销上月的暂估,本月重新做,借,生产成本~制造费用,应交税费~进项税额 贷:应付账款吗?生产成本~制造费用和上月不一样,我用哪个科目
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速问速答您好,这个的话,这个的话,是需要重新这样做的,用这个生产成本的本期数额
2024 08/31 11:56
84784993
2024 08/31 12:04
按照发票重新做凭证,工序委外加工费差额计入制造费用里,然后进行分摊
小锁老师
2024 08/31 12:05
对的,这个理解是没错的,是这样