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当月专用发票红冲确认,电子税务局上直接在增值税纳税申报表上进项税额转出一栏填写数据呗。还需要在其他地方操作什么么?

84785007| 提问时间:09/02 18:09
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的。主表和附表2的进项税额转出栏次填写
09/02 18:16
84785007
09/02 18:17
进项税额需要勾选认证,发票红冲确认不需要其他操作,直接填表就可以呗。
宋生老师
09/02 18:18
您好!是的。填表就行了
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