问题已解决
这个业务我不会处理 。比如7月我预付3万,但实际不止用这么多钱,开出来的发票是39000,会计科目怎么写呢
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速问速答你好!这个比如借管理费用-服务费 39000,贷预付账款3万,应付账款 9000
09/03 09:05
84784960
09/03 09:37
那下个月我又预付2万,后期收到发票18000,这样咋做账呢
宋生老师
09/03 09:38
你好!你下个月2万,是不是抵减这个9000?先确认这点
84784960
09/03 09:49
对的 老师 要抵扣
宋生老师
09/03 09:52
你好这样的话,你就不是预付2万了,你是支付了9000,预付了11000
这个是借应付账款9000,预付账款11000 贷银行存款20000
然后收到发票的时候,借,库存商品18000贷,预付账款11000应付账款7000。
84784960
09/03 10:15
燃气费预付也算库存商品啊??
宋生老师
09/03 10:22
你好,你可以计入库存上面,也可以计入预付账款。
84784960
09/03 10:42
计入预付账款 怎么做分录哦
宋生老师
09/03 10:45
你好!借预付账款,应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
84784960
09/03 10:48
又增加了预付 这个后面有余额啊
宋生老师
09/03 10:49
你好!你以后用了多少,就冲减多少。比如借管理费用-加油费 400,贷预付 400