问题已解决

老师,A公司欠我们6万的材料发票,我们总共付款也是6万,他们给我们开13%的专票。八月没开来九月份再给开票,我暂估入账的时候这样做账对吗? 借 库存商品 60000 贷 应付账款-暂估

84784991| 提问时间:09/03 11:34
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样做暂估
09/03 11:35
84784991
09/03 11:50
借  库存商品53097.34    贷  应付账款-暂估53097.34   这样做不对是吧
家权老师
09/03 11:51
你要抵扣进项就是不含税暂估
84784991
09/03 11:53
进项发票需要抵扣的
家权老师
09/03 11:54
就按那样做账就行了哈
84784991
09/03 11:55
借 库存商品53097.34 贷 应付账款-暂估53097.34 这样做是吧
家权老师
09/03 11:55
是的,就是那样做的
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